1、参与部门安排的审计项目,根据公司各项规章制度,发现被审计单位存在的各种问题,包括内部控制的漏洞,违纪违规违法的行为,营私舞弊的情况等等,并如实反映发现的问题,撰写稽核报告,提出整改建议及措施;
2、负责稽核整改建议的落实,督促各稽核调查分部对稽核整改落实情况进行跟踪;
3、负责审核及下发稽核报告。及时审核各稽核分部上报的稽核报告,对报告的质量把关,在审批后及时发文;
4、负责对大型审计项目的汇总统计分析及提交汇总报告;
5、依据公司处理处罚制度,对审计发现的各类违规违纪行为、中高级管理人员的管理过错责任,提出处罚建议;
6、完成部门领导交办的其他任务。
(二)任职要求
1、本科及以上学历;会计、财务管理等专业;
2、5年财务审计工作经验,具有良好的沟通协调能力及团队合作精神;
3、掌握房地产财务知识及财务核算操作;熟悉内部审计工作流程;熟悉公司业务流程,具备较好的文字功底及统计分析能力